目 录
第一部分:普宁市船埔镇人民政府概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:普宁市船埔镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:普宁市船埔镇人民政府2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:普宁市船埔镇人民政府概况
一、部门主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
船埔镇党委、镇政府设下列9个党政机构。其中综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。
(一)党政综合办公室。负责党政机关日常事务和综合协调工作;负责宣传、意识形态、精神文明、网络安全和信息化等工作;负责统一战线、民族宗教、外事侨务、台港澳工作;负责机关文电、机要、保密、接待、档案、会务、调研、督办、对外联络、政务公开、后勤保障等工作;负责政协联络工作。
(二)人大常委会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作;做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;承担人大其他工作。
(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的建设工作;负责组织、干部人事、人才、机构编制、工资福利工作;负责党校、老干部、关心下一代和干部队伍建设工作;负责非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
(四)纪检监察办公室。承担党的纪律检查、监察等工作。
(五)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作;负责科技、教育、文化广电旅游体育、卫生健康(计划生育)、爱国卫生工作;负责社会保障、医疗保障、民政事务(婚姻登记、社会福利、社会救助、救济)、殡葬管理、残疾人事务、退役军人事务工作;负责指导基层群众自治组织建设和社区建设。
(六)综合治理办公室(应急管理办公室)。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、反邪教等工作;负责基层社会治理网格化工作;负责安全生产管理工作;负责应急管理、组织编制应急预案、统筹应急力量建设和物资储备;负责防旱、防汛、防风、森林灭火、防灾减灾等工作;负责自然灾害救助、地震和地质灾害救援等工作;负责消防管理工作。
(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)。负责辖区内综合行政执法工作,以镇人民政府名义行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权和行政强制权。
(八)经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策;负责统计、市场监管(食品安全)、发展改革、工业企业、商务经贸、审计、交通运输工作;负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理工作;负责镇财政收支统计、预(决)算编制管理;负责财政政策执行、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、财政总预算会计核算、镇机关企事业单位财务管理、镇预算外资金核算、国有资产和镇债权债务管理等工作;负责村级财务管理。
(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室)。负责农业、林业、水利工作;负责农业农村发展、乡村振兴、扶贫开发、移民工作;负责指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;负责市容环境卫生管理工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责农村宅基地管理工作;负责村镇建设工作;负责村镇规划等自然资源管理工作。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:普宁市船埔镇人民政府2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,428.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,730.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,098.05 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 243.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 290.07 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 171.03 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 50.06 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 128.93 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 828.37 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 84.16 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 3,000.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,526.42 | 本年支出合计 | 57 | 6,526.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 6,526.42 | 总计 | 60 | 6,526.42 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,526.42 | 6,526.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,730.79 | 1,730.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,149.59 | 1,149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,139.52 | 1,139.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.13 | 206.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.41 | 105.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.70 | 52.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.05 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.05 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 171.03 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 127.58 | 127.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 828.37 | 828.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 820.37 | 820.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 820.37 | 820.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,526.42 | 1,412.20 | 5,114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,730.79 | 1,019.52 | 711.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,149.59 | 1,019.52 | 130.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,139.52 | 1,019.52 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 545.20 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 545.20 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 243.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 243.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 243.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.07 | 217.02 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.13 | 206.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.41 | 105.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.70 | 52.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 171.03 | 43.45 | 127.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 127.58 | 0.00 | 127.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.58 | 0.00 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 50.06 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 50.06 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 50.06 | 0.00 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 128.93 | 48.05 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 828.37 | 0.00 | 828.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 820.37 | 0.00 | 820.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 820.37 | 0.00 | 820.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,428.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,730.79 | 1,730.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,098.05 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 290.07 | 290.07 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 171.03 | 171.03 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 128.93 | 30.88 | 98.05 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 828.37 | 828.37 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 84.16 | 84.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,526.42 | 本年支出合计 | 59 | 6,526.42 | 3,428.36 | 3,098.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 6,526.42 | 总计 | 64 | 6,526.42 | 3,428.36 | 3,098.05 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,428.36 | 1,364.15 | 2,064.21 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,730.79 | 1,019.52 | 711.27 |
20101 | 人大事务 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,149.59 | 1,019.52 | 130.07 |
2010301 | 行政运行 | 1,139.52 | 1,019.52 | 120.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20132 | 组织事务 | 545.20 | 0.00 | 545.20 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 545.20 | 0.00 | 545.20 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 243.00 | 0.00 | 243.00 |
20701 | 文化和旅游 | 243.00 | 0.00 | 243.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 243.00 | 0.00 | 243.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.07 | 217.02 | 73.05 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.13 | 206.13 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 32.24 | 32.24 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.41 | 105.41 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.70 | 52.70 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 73.05 | 0.00 | 73.05 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 73.05 | 0.00 | 73.05 |
210 | 卫生健康支出 | 171.03 | 43.45 | 127.58 |
21004 | 公共卫生 | 127.58 | 0.00 | 127.58 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 27.58 | 0.00 | 27.58 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.45 | 43.45 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.45 | 43.45 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 50.06 | 0.00 | 50.06 |
21103 | 污染防治 | 50.06 | 0.00 | 50.06 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 50.06 | 0.00 | 50.06 |
212 | 城乡社区支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.88 | 0.00 | 30.88 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 |
213 | 农林水支出 | 828.37 | 0.00 | 828.37 |
21301 | 农业农村 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
21307 | 农村综合改革 | 820.37 | 0.00 | 820.37 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 820.37 | 0.00 | 820.37 |
221 | 住房保障支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.16 | 84.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.16 | 84.16 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,237.99 | 302 | 商品和服务支出 | 67.25 |
30101 | 基本工资 | 787.09 | 30201 | 办公费 | 32.22 |
30102 | 津贴补贴 | 57.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50.54 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.11 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 41.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 15.78 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.24 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.58 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.50 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.04 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,296.91 |
| 公用经费合计 | 67.25 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 3,098.05 | 3,098.05 | 48.05 | 3,050.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 98.05 | 98.05 | 48.05 | 50.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门 :普宁市船埔镇人民政府 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分:普宁市船埔镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
普宁市船埔镇人民政府2022 年度总收入6,526.42 万元,其中本年收入6,526.42 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,428.36 万元,比上年决算数增加132.67万元,增长4%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加218.92万元,二是文化旅游体育与传媒支出增加204.00万元,三是农林水支出减少246.19万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入3,098.05 万元,比上年决算数增加3,011.87万元,增长3,494.9%。主要变动情况:其他支出增加3,000万元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元,比上年决算数减少293万元,下降100%。主要变动情况:一是文化旅游体育与传媒支出减少230万元,二是农林水支出减少40万元,三是节能环保支出减少15万元。
(二)年度支出总体情况
普宁市船埔镇人民政府2022 年度总支出6,526.42 万元,其中本年支出6,526.42 万元。具体情况如下:
1.基本支出1,412.2 万元,比上年决算数减少1,050.83万元,下降42.7%。主要变动情况:人员经费支出减少972.72万元。
2.项目支出5,114.21 万元,比上年决算数增加3,902.38万元,增长322%。主要变动情况:新增地方政府专项债券项目支出。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2022年度财政拨款收入说明
普宁市船埔镇人民政府2022 年度财政拨款收入合计6,526.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,428.36 万元,比上年决算数增加132.67 万元,增长4%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加218.92万元,二是文化旅游体育与传媒支出增加204.00万元,三是农林水支出减少246.19万元 ;政府性基金预算财政拨款收入3,098.05 万元,比上年决算数增加3,011.87 万元,增长3,494.9%;主要变动情况:其他支出增加3,000万元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
(二)2022年度财政拨款支出说明
普宁市船埔镇人民政府2022 年度财政拨款支出合计6,526.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,428.36 万元,比年初预算数增加1,089.34 万元,增长46.6%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加680.31万元,二是文化旅游体育与传媒支出增加243万元,三是卫生健康支出增加130.63万元 ;政府性基金预算财政拨款支出3,098.05 万元,比年初预算数增加3,098.05 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:新增地方政府专项债券项目支出3000万元 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
普宁市船埔镇人民政府2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9 万元,完成全年预算0.9 万元的100% ,比上年决算数减少4.5 万元,下降83.3% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9 万元,完成预算0.9 万元的100% ,比上年决算数减少4.5 万元,下降83.3% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为0.9 万元,完成预算0.9 万元的100% ,比上年决算数减少4.5 万元,下降83.3% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:公务用车购置及运行维护费支出决算等于预算数。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.9 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0.9 万元,公务用车保有量为1 辆,主要用于公务公干、应急工作。
3.公务接待费支出0 万元,主要用于无 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。无发生相关事项。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022 年度本部门 机关运行经费支出67.25 万元,比上年决算数减少78.11 万元,下降53.7% 。主要增减变动情况是:一是办公费减少24.78万元,二是委托业务费减少16.76万元,三是公务用车运行维护费减少4.5万元。
(二)政府采购支出情况说明
2022 年度本部门 政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2022 年12月31日,本部门 共有车辆1 辆,其中,应急保障用车1辆。 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
绩效自评结果。2022年,本部门没有开展部门整体支出及0个项目绩效自评工作。
没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。