目录
第一部分 普宁市梅林镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分普宁市梅林镇人民政府 2020 年部门决算
表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分普宁市梅林镇人民政府 2020 年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 普宁市梅林镇人民政府概况
(一) 部门主要职责
普宁市梅林镇人民政府的主要职责是:(1)正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家机关的决定、指示、命令。(2) 执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。(3)执行镇的经济和社会发展计划、预算,管理镇的经济、教育、科学、 文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、 侨务、征兵和文书统计等行政工作。(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利的其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。梅林镇党委、镇政府下设9个党政机构。包括:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(生态环境保护办公室)。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。
(二) 部门决算单位构成
本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制 本部门决算。
第二部分普宁市梅林镇人民政府 2020 年部门决算表
表 1
收入支出决算总表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,732.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,760.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 285.72 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 960.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 56.88 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 17.15 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 117.81 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 430.03 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 82.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 565.19 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 285.72 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,634.26 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 28.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,978.52 | 本年支出合计 | 57 | 4,978.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 4,978.52 | 总计 | 60 | 4,978.52 |
注:1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,760.48 | 1,534.48 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 996.86 | 770.86 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 864.68 | 736.68 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 108.00 | 10.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 632.25 | 632.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 632.25 | 632.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 56.88 | 41.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 41.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 41.88 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 117.81 | 103.81 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 51.97 | 37.97 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支 出 | 430.03 | 430.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社 区治理 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老 支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 128.89 | 128.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 66.87 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务 管理支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 565.19 | 298.19 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 320.00 | 53.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 320.00 | 53.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 245.19 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 245.19 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 285.72 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 285.72 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 285.72 | 285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,634.26 | 1,196.26 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 147.26 | 147.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 132.26 | 132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 509.41 | 71.41 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合 整治 | 452.60 | 14.60 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 743.15 | 743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 643.15 | 643.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,978.52 | 4,018.52 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织 的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,760.48 | 1,073.77 | 686.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 996.86 | 750.86 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 864.68 | 736.68 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 632.25 | 221.54 | 410.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 632.25 | 221.54 | 410.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 117.81 | 101.81 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 51.97 | 35.97 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 430.03 | 430.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区 治理 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支 出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支 出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 128.89 | 128.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 66.87 | 66.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管 理支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 565.19 | 0.00 | 565.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 245.19 | 0.00 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 245.19 | 0.00 | 245.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,634.26 | 1,066.66 | 567.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 147.26 | 132.26 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 132.26 | 132.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 509.41 | 56.81 | 452.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整 治 | 452.60 | 0.00 | 452.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 152.63 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 743.15 | 643.15 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 643.15 | 643.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的 补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,978.52 | 2,906.15 | 2,072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映本部门本年度各项支出情况。
表 4
财政拨款收入支出决算总表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,732.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,534.48 | 1,534.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 285.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 39 | 103.81 | 103.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 430.03 | 430.03 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 82.22 | 82.22 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 298.19 | 298.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 285.72 | 0.00 | 285.72 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,196.26 | 1,196.26 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,018.52 | 本年支出合计 | 58 | 4,018.52 | 3,732.80 | 285.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 60 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 4,018.52 | 总计 | 63 | 4,018.52 | 3,732.80 | 285.72 | 0.00 |
注: 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,534.48 | 1,073.77 | 460.71 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 770.86 | 750.86 | 20.00 |
2010301 | 行政运行 | 736.68 | 736.68 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 27.60 | 27.60 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.76 | 73.76 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 73.76 | 73.76 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 632.25 | 221.54 | 410.71 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 632.25 | 221.54 | 410.71 |
204 | 公共安全支出 | 41.88 | 0.00 | 41.88 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.88 | 0.00 | 41.88 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 41.88 | 0.00 | 41.88 |
205 | 教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.81 | 101.81 | 2.00 |
20701 | 文化和旅游 | 37.97 | 35.97 | 2.00 |
2070108 | 文化活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 65.84 | 65.84 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 430.03 | 430.03 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 75.21 | 75.21 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 32.57 | 32.57 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.38 | 235.38 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.89 | 128.89 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.87 | 66.87 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 40.55 | 40.55 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 82.22 | 82.22 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.39 | 30.39 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.39 | 30.39 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.94 | 50.94 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 298.19 | 0.00 | 298.19 |
21103 | 污染防治 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
21104 | 自然生态保护 | 245.19 | 0.00 | 245.19 |
2110402 | 农村环境保护 | 245.19 | 0.00 | 245.19 |
213 | 农林水支出 | 1,196.26 | 1,066.66 | 129.60 |
21301 | 农业农村 | 147.26 | 132.26 | 15.00 |
2130104 | 事业运行 | 132.26 | 132.26 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
21302 | 林业和草原 | 81.82 | 81.82 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 81.82 | 81.82 | 0.00 |
21303 | 水利 | 71.41 | 56.81 | 14.60 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 56.81 | 56.81 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
21305 | 扶贫 | 152.63 | 152.63 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 152.63 | 152.63 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 743.15 | 643.15 | 100.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 643.15 | 643.15 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,732.80 | 2,800.42 | 932.38 |
2210201 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 | 0.00 |
注:本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,321.14 | 302 | 商品和服务支出 | 172.61 |
30101 | 基本工资 | 394.85 | 30201 | 办公费 | 53.08 |
30102 | 津贴补贴 | 579.95 | 30202 | 印刷费 | 3.10 |
30103 | 奖金 | 12.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.55 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.89 | 30206 | 电费 | 18.32 |
30109 | 职业年金缴费 | 66.87 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |
30113 | 住房公积金 | 58.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 28.39 | 30214 | 租赁费 | 6.50 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,306.67 | 30215 | 会议费 | 4.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 40.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,087.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 5.72 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 30.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 142.09 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.06 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,627.81 |
| 公用经费合计 | 172.61 |
注:本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
注:本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 285.72 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 285.72 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 0.00 | 285.72 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 285.72 | 285.72 | 105.72 | 180.00 | 0.00 |
注:本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门: 普宁市梅林镇人民政府单位:万元
项目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。
第三部分普宁市梅林镇人民政府2020年部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
普宁市梅林镇人民政府 2020 年度总收入 4,978.52 万元,
其中本年收入 4,978.52 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入 3,732.8 万元,比上年决算增加 168.34 万元,增长 4.7%。主要变动情况:文化旅游体育、社会保障拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 285.72 万元,比上年决算增加 57.49 万元,增长 25.2%。主要变动情况:上级增加安排国有土地使用权出让金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无 发生额。
4.上级补助收入 960 万元,比上年决算增加 880 万元,增长
1,100%。主要变动情况:上级下拨县道 109 线梅林埔尾到大九岭桥段工程款增加。
5.事业收入 0 万元,比上年决算减少 784 万元,下降 100%。主要变动情况:本年度无事业收入。
6.经营收入 0 万元,与上年决算持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。
8.其他收入 0 万元,与上年决算持平。
(二)年度支出总体情况
普宁市梅林镇人民政府 2020 年度总支出 4,978.52 万元,
其中本年支出 4,978.52 万元。具体情况如下:
1.基本支出 2,906.15 万元,比上年决算减少 50.3 万元,下降 1.7%,与上年决算基本持平。
2.项目支出 2,072.38 万元,比上年决算增加 372.13 万元,增长
21.9%,主要变动情况:一、镇区污水处理厂;二、县道 109 线公路改造;三、未通客运班车行政村公路改造。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。
4.经营支出 0 万元,与上年决算持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。
二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2020 年度财政拨款收入说明
普宁市梅林镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计
4,018.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,732.8 万元, 比上年决算数增加 168.34 万元,增长 4.7%,主要变动情况:文化旅游体育、社会保障拨款增加;政府性基金预算财政拨款收 入 285.72 万元,比上年决算数增加 57.49 万元,增长 25.2%,主要变动情况:上级增加安排国有土地使用权出让金;国有资本 经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长0%;无变动。
(二)2020 年度财政拨款支出说明
普宁市梅林镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计4,018.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,732.8 万元, 比年初预算数增加 2,899.04 万元,增长 347.7%,主要变动情况:文化旅游体育、社会保障拨款增加;政府性基金预算财政拨款 支出 285.72 万元,比年初预算数增加 285.72 万元,增长 100%, 主要变动情况:上级增加安排国有土地使用权出让金;国有资 本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
普宁市梅林镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.5 万元,完成预算 8.5 万元的 88.24% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100% ;公务用车购置及运行费支出决算为 7.5 万元,完成预算 8.5 万元的88.24%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100% ;公务用车运行费支出决算为 7.5 万元,完成预算 8.5万元的 88.24% );公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100% 。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出7.5 万元,占100% ;公务接待费支出 0 万元,占 0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无出境费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.5 万元,2020 年镇机关公务用车保有量为 1 辆,主要用于机要通信用。
3.公务接待费支出 0 万元,主要用于公务接待。2020 年, 本单位共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生
国内接待 0 次,接待人数共 0 人。无公务接待。四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020 年本部门机关运行经费支出 172.61 万元,比上年决算数增加 32.74 万元,增长 23.41%。 主要增减变动情况是:日常维修费、一般设备购置费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2020 年本部门/单位政府采购支出总额133.48 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出133.48 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 。
(三)国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元。主要项目绩效自评情况:
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。
绩效自评结果。本部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。
部门整体支出绩效自评综述:全年预算数0万元,执行数0万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。