目 录
第一部分:普宁市梅林镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:普宁市梅林镇人民政府概况
一、部门主要职责
普宁市梅林镇人民政府的主要职责是:(1)正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家机关的决定、指示、命令。(2) 执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。(3)执行镇的经济和社会发展计划、预算,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、侨务、征兵和文书统计等行政工作。(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利的其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
梅林镇党委、镇政府下设9个党政机构。包括:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(生态环境保护办公室)。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,978.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,910.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 116.83 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 22.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 15.65 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 110.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,126.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 508.84 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 291.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 122.93 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 150.45 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 2,028.97 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 60.18 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,220.89 | 本年支出合计 | 57 | 5,220.89 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 5,220.89 | 总计 | 60 | 5,220.89 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,220.89 | 4,094.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,910.86 | 1,891.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,546.28 | 1,527.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,037.16 | 1,018.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
2010350 | 事业运行 | 448.23 | 448.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
20402 | 公安 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
205 | 教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 508.84 | 282.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 |
20802 | 民政管理事务 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.17 | 233.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 |
210 | 卫生健康支出 | 291.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
21004 | 公共卫生 | 162.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 162.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
21007 | 计划生育事务 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 122.93 | 122.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 122.93 | 122.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 122.93 | 122.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,028.97 | 1,267.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.00 |
21301 | 农业农村 | 829.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 820.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.00 |
21305 | 扶贫 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,173.65 | 1,173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,173.65 | 1,173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,220.89 | 3,034.26 | 2,186.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,910.86 | 1,697.16 | 213.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,546.28 | 1,362.58 | 183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,037.16 | 853.46 | 183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 448.23 | 448.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.89 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 508.84 | 282.84 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.17 | 233.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 291.00 | 182.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 162.37 | 53.37 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 162.37 | 53.37 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 122.93 | 0.00 | 122.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 122.93 | 0.00 | 122.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 122.93 | 0.00 | 122.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 150.45 | 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,028.97 | 623.97 | 1,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 829.00 | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,173.65 | 597.65 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,173.65 | 597.65 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,978.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,891.86 | 1,891.86 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 116.83 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 282.84 | 282.84 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 122.93 | 122.93 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 150.45 | 33.62 | 116.83 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,267.97 | 1,267.97 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 60.18 | 60.18 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,094.89 | 本年支出合计 | 59 | 4,094.89 | 3,978.06 | 116.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 4,094.89 | 总计 | 64 | 4,094.89 | 3,978.06 | 116.83 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,978.06 | 2,906.43 | 1,071.63 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,891.86 | 1,697.16 | 194.70 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,527.28 | 1,362.58 | 164.70 |
2010301 | 行政运行 | 1,018.16 | 853.46 | 164.70 |
2010350 | 事业运行 | 448.23 | 448.23 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.89 | 60.89 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 330.38 | 330.38 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 330.38 | 330.38 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
20701 | 文化和旅游 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 282.84 | 282.84 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.17 | 233.17 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.92 | 131.92 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 53.37 | 53.37 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 71.80 | 71.80 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.83 | 56.83 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56.83 | 56.83 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 122.93 | 0.00 | 122.93 |
21104 | 自然生态保护 | 122.93 | 0.00 | 122.93 |
2110402 | 农村环境保护 | 122.93 | 0.00 | 122.93 |
212 | 城乡社区支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 33.62 | 33.62 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,267.97 | 623.97 | 644.00 |
21301 | 农业农村 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
21305 | 扶贫 | 26.32 | 26.32 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 1,173.65 | 597.65 | 576.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,173.65 | 597.65 | 576.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.18 | 60.18 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.18 | 60.18 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.18 | 60.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,371.70 | 302 | 商品和服务支出 | 163.88 |
30101 | 基本工资 | 355.92 | 30201 | 办公费 | 35.20 |
30102 | 津贴补贴 | 521.41 | 30202 | 印刷费 | 3.10 |
30103 | 奖金 | 12.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 80.00 | 30204 | 手续费 | 0.55 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.81 | 30206 | 电费 | 18.32 |
30109 | 职业年金缴费 | 65.96 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |
30113 | 住房公积金 | 119.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 53.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.58 | 30214 | 租赁费 | 6.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,370.85 | 30215 | 会议费 | 4.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,219.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 12.86 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 125.17 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.71 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 2,742.55 |
| 公用经费合计 | 163.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 116.83 | 116.83 | 116.83 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门:普宁市梅林镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
普宁市梅林镇人民政府2021年度总收入5,220.89万元,其中本年收入5,220.89万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,978.06万元,比上年决算数增加245.26万元,增长6.6%。主要变动情况:一是财力薄弱补助增加,二是市县补助收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入116.83万元,比上年决算数减少168.89万元,下降59.1%。主要变动情况:上级财政拨入政府性基金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元,比上年决算数减少960万元,下降100.0%。主要变动情况:科目调整,将该科目计入一般公共预算财政拨款收入。
5.事业收入0万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。
8.其他收入1,126万元,比上年决算数增加1,126万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:科目调整,将预算外收入计入该科目。
(二)年度支出总体情况
普宁市梅林镇人民政府2021年度总支出5,220.89万元,其中本年支出5,220.89万元。具体情况如下:
1.基本支出3,034.26万元,比上年决算数增加128.11万元,增长4.4%。主要变动情况:主要是人员工资增长导致支出增加。
2.项目支出2,186.63万元,比上年决算数增加114.26万元,增长5.5%。主要变动情况:一是疫情防控项目支出增加;二是路灯改造等民生工程项目支出增加;三是高田溪河道治理工程项目支出增加。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2021年度财政拨款收入说明
普宁市梅林镇人民政府2021年度财政拨款收入合计4,094.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,978.06万元,比上年决算数增加245.26万元,增长6.6%;主要变动情况:一是财力薄弱补助增加,二是市县补助收入增加。;政府性基金预算财政拨款收入116.83万元,比上年决算数减少168.89万元,下降59.1%;主要变动情况:上级财政拨入政府性基金减少。;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位没有国有资本经营收入。
(二)2021年度财政拨款支出说明
普宁市梅林镇人民政府2021年度财政拨款支出合计4,094.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,978.06万元,比年初预算数增加3,106.46万元,增长356.4%;主要变动情况:计算方法差异所导致;政府性基金预算财政拨款支出116.83万元,比年初预算数增加116.83万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:因基金收入主要来源于上级拨款,故年初没有安排预算;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位没有国有资本经营收入。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
普宁市梅林镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算8.5万元的82.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7万元,完成预算8.5万元的82.35%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车运行费支出决算为7万元,完成预算8.5万元的82.35%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。
2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出7万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7万元,公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信用。
3.公务接待费支出0万元,主要用于公务接待,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。无公务接待
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年本部门机关运行经费支出163.88万元,比上年决算数减少8.73万元,下降5.06%。主要增减变动情况是:日常维修费、一般设备购置费减少。
(二)政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额546.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出546.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额546.38万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元。主要项目绩效自评情况:
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。
绩效自评结果。本部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。
部门整体支出绩效自评综述:全年预算数0万元,执行数0万元。
以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。