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2021年普宁市梅林镇人民政府部门决算
来源:本网 发布时间:2022-10-30 15:50 浏览次数:- 【字体:

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  第一部分:普宁市梅林镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门机构设置

  三、部门决算单位构成

  第二部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算情况说明

  第四部分:名词解释

    

  第一部分:普宁市梅林镇人民政府概况

  一、部门主要职责

    普宁市梅林镇人民政府的主要职责是:(1)正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家机关的决定、指示、命令。(2) 执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。(3)执行镇的经济和社会发展计划、预算,管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、侨务、征兵和文书统计等行政工作。(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利的其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置

    梅林镇党委、镇政府下设9个党政机构。包括:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室(生态环境保护办公室)。其中,综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级,其余均为正股级。  

  三、部门决算单位构成

    我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 


     

  第二部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算表

  表1

  收入支出决算总表

   部门:普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  收入

  支出

  项       目

  行次

  决算数

  项       目

  行次

  决算数

  栏       次


  1

  栏       次


  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  3,978.06

  一、一般公共服务支出

  31

  1,910.86

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  116.83

  二、外交支出

  32

  0.00

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  33

  0.00

  四、上级补助收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  34

  22.00

  五、事业收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  35

  15.65

  六、经营收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  36

  0.00

  七、附属单位上缴收入

  7

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  37

  110.00

  八、其他收入

  8

  1,126.00

  八、社会保障和就业支出

  38

  508.84


  9


  九、卫生健康支出

  39

  291.00


  10


  十、节能环保支出

  40

  122.93


  11


  十一、城乡社区支出

  41

  150.45


  12


  十二、农林水支出

  42

  2,028.97


  13


  十三、交通运输支出

  43

  0.00


  14


  十四、资源勘探工业信息等支出

  44

  0.00


  15


  十五、商业服务业等支出

  45

  0.00


  16


  十六、金融支出

  46

  0.00


  17


  十七、援助其他地区支出

  47

  0.00


  18


  十八、自然资源海洋气象等支出

  48

  0.00


  19


  十九、住房保障支出

  49

  60.18


  20


  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.00


  21


  二十一、国有资本经营预算支出

  51

  0.00


  22


  二十二、灾害防治及应急管理支出

  52

  0.00


  23


  二十三、其他支出

  53

  0.00


  24


  二十四、债务还本支出

  54

  0.00


  25


  二十五、债务付息支出

  55

  0.00


  26


  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  56

  0.00

  本年收入合计

  27

  5,220.89

  本年支出合计

  57

  5,220.89

  使用非财政拨款结余

  28

  0.00

  结余分配

  58

  0.00

  年初结转和结余

  29

  0.00

  年末结转和结余

  59

  0.00

  总计

  30

  5,220.89

  总计

  60

  5,220.89

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

  表2

  收入决算表

  部门普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  项    目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


  合计

  5,220.89

  4,094.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1,126.00

  201

  一般公共服务支出

  1,910.86

  1,891.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  19.00

  20101

  人大事务

  30.00

  30.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010199

  其他人大事务支出

  30.00

  30.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,546.28

  1,527.28

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  19.00

  2010301

  行政运行

  1,037.16

  1,018.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  19.00

  2010350

  事业运行

  448.23

  448.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  60.89

  60.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20105

  统计信息事务

  0.20

  0.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010599

  其他统计信息事务支出

  0.20

  0.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20106

  财政事务

  4.00

  4.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010699

  其他财政事务支出

  4.00

  4.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20132

  组织事务

  330.38

  330.38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013299

  其他组织事务支出

  330.38

  330.38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  204

  公共安全支出

  22.00

  11.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  11.00

  20402

  公安

  8.00

  8.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040299

  其他公安支出

  8.00

  8.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  14.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  11.00

  2049999

  其他公共安全支出

  14.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  11.00

  205

  教育支出

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20502

  普通教育

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050299

  其他普通教育支出

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  110.00

  110.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20701

  文化和旅游

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  60.00

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  60.00

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  508.84

  282.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  226.00

  20802

  民政管理事务

  23.40

  23.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080208

  基层政权建设和社区治理

  23.40

  23.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  233.17

  233.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  30.07

  30.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  131.92

  131.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  65.96

  65.96

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

  其他行政事业单位养老支出

  5.23

  5.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  13.41

  13.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

  死亡抚恤

  13.41

  13.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20825

  其他生活救助

  12.86

  12.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082501

  其他城市生活救助

  12.86

  12.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20828

  退役军人管理事务

  226.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  226.00

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

  226.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  226.00

  210

  卫生健康支出

  291.00

  182.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  109.00

  21004

  公共卫生

  162.37

  53.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  109.00

  2100499

  其他公共卫生支出

  162.37

  53.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  109.00

  21007

  计划生育事务

  71.80

  71.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100799

  其他计划生育事务支出

  71.80

  71.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  56.83

  56.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  56.83

  56.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  211

  节能环保支出

  122.93

  122.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21104

  自然生态保护

  122.93

  122.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2110402

  农村环境保护

  122.93

  122.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  150.45

  150.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21201

  城乡社区管理事务

  33.62

  33.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  33.62

  33.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120802

  土地开发支出

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  2,028.97

  1,267.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  761.00

  21301

  农业农村

  829.00

  68.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  761.00

  2130126

  农村社会事业

  9.00

  9.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130142

  农村道路建设

  820.00

  59.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  761.00

  21305

  扶贫

  26.32

  26.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130599

  其他扶贫支出

  26.32

  26.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21307

  农村综合改革

  1,173.65

  1,173.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  1,173.65

  1,173.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

  表3

  支出决算表

  部门普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  合计

  5,220.89

  3,034.26

  2,186.63

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  1,910.86

  1,697.16

  213.70

  0.00

  0.00

  0.00

  20101

  人大事务

  30.00

  0.00

  30.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010199

  其他人大事务支出

  30.00

  0.00

  30.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,546.28

  1,362.58

  183.70

  0.00

  0.00

  0.00

  2010301

  行政运行

  1,037.16

  853.46

  183.70

  0.00

  0.00

  0.00

  2010350

  事业运行

  448.23

  448.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  60.89

  60.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20105

  统计信息事务

  0.20

  0.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010599

  其他统计信息事务支出

  0.20

  0.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20106

  财政事务

  4.00

  4.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010699

  其他财政事务支出

  4.00

  4.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20132

  组织事务

  330.38

  330.38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013299

  其他组织事务支出

  330.38

  330.38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  204

  公共安全支出

  22.00

  22.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20402

  公安

  8.00

  8.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040299

  其他公安支出

  8.00

  8.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  14.00

  14.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2049999

  其他公共安全支出

  14.00

  14.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  205

  教育支出

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20502

  普通教育

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050299

  其他普通教育支出

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  110.00

  0.00

  110.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20701

  文化和旅游

  50.00

  0.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

  50.00

  0.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  60.00

  0.00

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  60.00

  0.00

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  508.84

  282.84

  226.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20802

  民政管理事务

  23.40

  23.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080208

  基层政权建设和社区治理

  23.40

  23.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  233.17

  233.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  30.07

  30.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  131.92

  131.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  65.96

  65.96

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

  其他行政事业单位养老支出

  5.23

  5.23

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  13.41

  13.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

  死亡抚恤

  13.41

  13.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20825

  其他生活救助

  12.86

  12.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082501

  其他城市生活救助

  12.86

  12.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20828

  退役军人管理事务

  226.00

  0.00

  226.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

  226.00

  0.00

  226.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  291.00

  182.00

  109.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21004

  公共卫生

  162.37

  53.37

  109.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100499

  其他公共卫生支出

  162.37

  53.37

  109.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21007

  计划生育事务

  71.80

  71.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100799

  其他计划生育事务支出

  71.80

  71.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  56.83

  56.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  56.83

  56.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  211

  节能环保支出

  122.93

  0.00

  122.93

  0.00

  0.00

  0.00

  21104

  自然生态保护

  122.93

  0.00

  122.93

  0.00

  0.00

  0.00

  2110402

  农村环境保护

  122.93

  0.00

  122.93

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  150.45

  150.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21201

  城乡社区管理事务

  33.62

  33.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  33.62

  33.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120802

  土地开发支出

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  2,028.97

  623.97

  1,405.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21301

  农业农村

  829.00

  0.00

  829.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130126

  农村社会事业

  9.00

  0.00

  9.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130142

  农村道路建设

  820.00

  0.00

  820.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21305

  扶贫

  26.32

  26.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130599

  其他扶贫支出

  26.32

  26.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21307

  农村综合改革

  1,173.65

  597.65

  576.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  1,173.65

  597.65

  576.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。  


     

  表4

  财政拨款收入支出决算总表

  部门普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  收入

  支出

  项       目

  行次

  金额

  项       目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款                     

  栏       次


  1

  栏       次


  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  3,978.06

  一、一般公共服务支出

  33

  1,891.86

  1,891.86

  0.00

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  116.83

  二、外交支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

  0.00

  三、国防支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  4


  四、公共安全支出

  36

  11.00

  11.00

  0.00

  0.00


  5


  五、教育支出

  37

  15.65

  15.65

  0.00

  0.00


  6


  六、科学技术支出

  38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  7


  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  110.00

  110.00

  0.00

  0.00


  8


  八、社会保障和就业支出

  40

  282.84

  282.84

  0.00

  0.00


  9


  九、卫生健康支出

  41

  182.00

  182.00

  0.00

  0.00


  10


  十、节能环保支出

  42

  122.93

  122.93

  0.00

  0.00


  11


  十一、城乡社区支出

  43

  150.45

  33.62

  116.83

  0.00


  12


  十二、农林水支出

  44

  1,267.97

  1,267.97

  0.00

  0.00


  13


  十三、交通运输支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  14


  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  15


  十五、商业服务业等支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  16


  十六、金融支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  17


  十七、援助其他地区支出

  49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  18


  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  19


  十九、住房保障支出

  51

  60.18

  60.18

  0.00

  0.00


  20


  二十、粮油物资储备支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  21


  二十一、国有资本经营预算支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  22


  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  23


  二十三、其他支出

  55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  24


  二十四、债务还本支出

  56

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  25


  二十五、债务付息支出

  57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00


  26


  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  27

  4,094.89

  本年支出合计

  59

  4,094.89

  3,978.06

  116.83

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  28

  0.00

  年末财政拨款结转和结余

  60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  一般公共预算财政拨款

  29

  0.00


  61





  政府性基金预算财政拨款

  30

  0.00


  62





  国有资本经营预算财政拨款

  31

  0.00


  63





  总计

  32

  4,094.89

  总计

  64

  4,094.89

  3,978.06

  116.83

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


     

  表5

  一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门:普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3


  合计

  3,978.06

  2,906.43

  1,071.63

  201

  一般公共服务支出

  1,891.86

  1,697.16

  194.70

  20101

  人大事务

  30.00

  0.00

  30.00

  2010199

  其他人大事务支出

  30.00

  0.00

  30.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,527.28

  1,362.58

  164.70

  2010301

  行政运行

  1,018.16

  853.46

  164.70

  2010350

  事业运行

  448.23

  448.23

  0.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  60.89

  60.89

  0.00

  20105

  统计信息事务

  0.20

  0.20

  0.00

  2010599

  其他统计信息事务支出

  0.20

  0.20

  0.00

  20106

  财政事务

  4.00

  4.00

  0.00

  2010699

  其他财政事务支出

  4.00

  4.00

  0.00

  20132

  组织事务

  330.38

  330.38

  0.00

  2013299

  其他组织事务支出

  330.38

  330.38

  0.00

  204

  公共安全支出

  11.00

  11.00

  0.00

  20402

  公安

  8.00

  8.00

  0.00

  2040299

  其他公安支出

  8.00

  8.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  3.00

  3.00

  0.00

  2049999

  其他公共安全支出

  3.00

  3.00

  0.00

  205

  教育支出

  15.65

  15.65

  0.00

  20502

  普通教育

  15.65

  15.65

  0.00

  2050299

  其他普通教育支出

  15.65

  15.65

  0.00

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  110.00

  0.00

  110.00

  20701

  文化和旅游

  50.00

  0.00

  50.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

  50.00

  0.00

  50.00

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  60.00

  0.00

  60.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  60.00

  0.00

  60.00

  208

  社会保障和就业支出

  282.84

  282.84

  0.00

  20802

  民政管理事务

  23.40

  23.40

  0.00

  2080208

  基层政权建设和社区治理

  23.40

  23.40

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  233.17

  233.17

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  30.07

  30.07

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  131.92

  131.92

  0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  65.96

  65.96

  0.00

  2080599

  其他行政事业单位养老支出

  5.23

  5.23

  0.00

  20808

  抚恤

  13.41

  13.41

  0.00

  2080801

  死亡抚恤

  13.41

  13.41

  0.00

  20825

  其他生活救助

  12.86

  12.86

  0.00

  2082501

  其他城市生活救助

  12.86

  12.86

  0.00

  210

  卫生健康支出

  182.00

  182.00

  0.00

  21004

  公共卫生

  53.37

  53.37

  0.00

  2100499

  其他公共卫生支出

  53.37

  53.37

  0.00

  21007

  计划生育事务

  71.80

  71.80

  0.00

  2100799

  其他计划生育事务支出

  71.80

  71.80

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  56.83

  56.83

  0.00

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  56.83

  56.83

  0.00

  211

  节能环保支出

  122.93

  0.00

  122.93

  21104

  自然生态保护

  122.93

  0.00

  122.93

  2110402

  农村环境保护

  122.93

  0.00

  122.93

  212

  城乡社区支出

  33.62

  33.62

  0.00

  21201

  城乡社区管理事务

  33.62

  33.62

  0.00

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  33.62

  33.62

  0.00

  213

  农林水支出

  1,267.97

  623.97

  644.00

  21301

  农业农村

  68.00

  0.00

  68.00

  2130126

  农村社会事业

  9.00

  0.00

  9.00

  2130142

  农村道路建设

  59.00

  0.00

  59.00

  21305

  扶贫

  26.32

  26.32

  0.00

  2130599

  其他扶贫支出

  26.32

  26.32

  0.00

  21307

  农村综合改革

  1,173.65

  597.65

  576.00

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  1,173.65

  597.65

  576.00

  221

  住房保障支出

  60.18

  60.18

  0.00

  22102

  住房改革支出

  60.18

  60.18

  0.00

  2210201

  住房公积金

  60.18

  60.18

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


     

  表6

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   部门:普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类
   科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类
   科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  1,371.70

  302

  商品和服务支出

  163.88

  30101

  基本工资

  355.92

  30201

  办公费

  35.20

  30102

  津贴补贴

  521.41

  30202

  印刷费

  3.10

  30103

  奖金

  12.48

  30203

  咨询费

  0.00

  30106

  伙食补助费

  80.00

  30204

  手续费

  0.55

  30107

  绩效工资

  0.00

  30205

  水费

  1.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  148.81

  30206

  电费

  18.32

  30109

  职业年金缴费

  65.96

  30207

  邮电费

  0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  0.00

  30208

  取暖费

  0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

  56.83

  30209

  物业管理费

  0.00

  30112

  其他社会保障缴费

  0.00

  30211

  差旅费

  2.50

  30113

  住房公积金

  119.71

  30212

  因公出国(境)费用

  0.00

  30114

  医疗费

  0.00

  30213

  维修(护)费

  53.00

  30199

  其他工资福利支出

  10.58

  30214

  租赁费

  6.50

  303

  对个人和家庭的补助

  1,370.85

  30215

  会议费

  4.00

  30301

  离休费

  0.00

  30216

  培训费

  2.00

  30302

  退休费

  0.00

  30217

  公务接待费

  0.00

  30303

  退职(役)费

  0.00

  30218

  专用材料费

  0.00

  30304

  抚恤金

  13.41

  30224

  被装购置费

  0.00

  30305

  生活补助

  1,219.42

  30225

  专用燃料费

  0.00

  30306

  救济费

  12.86

  30226

  劳务费

  0.00

  30307

  医疗费补助

  125.17

  30227

  委托业务费

  4.00

  30308

  助学金

  0.00

  30228

  工会经费

  0.00

  30309

  奖励金

  0.00

  30229

  福利费

  0.00

  30310

  个人农业生产补贴

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  7.00

  30311

  代缴社会保险费

  0.00

  30239

  其他交通费用

  26.71

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.00

  30240

  税金及附加费用

  0.00




  30299

  其他商品和服务支出

  0.00




  307

  债务利息及费用支出

  0.00




  30701

  国内债务付息

  0.00




  30702

  国外债务付息

  0.00




  310

  资本性支出

  0.00




  31001

  房屋建筑物购建

  0.00




  31002

  办公设备购置

  0.00




  31003

  专用设备购置

  0.00




  31005

  基础设施建设

  0.00




  31006

  大型修缮

  0.00




  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00




  31008

  物资储备

  0.00




  31009

  土地补偿

  0.00




  31010

  安置补助

  0.00




  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00




  31012

  拆迁补偿

  0.00




  31013

  公务用车购置

  0.00




  31019

  其他交通工具购置

  0.00




  31021

  文物和陈列品购置

  0.00




  31022

  无形资产购置

  0.00




  31099

  其他资本性支出

  0.00




  399

  其他支出

  0.00




  39906

  赠与

  0.00




  39907

  国家赔偿费用支出

  0.00




  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00




  39999

  其他支出

  0.00


  人员经费合计

  2,742.55


  公用经费合计

  163.88

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


     

  表7

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门:普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车
  购置费

  公务用车
  运行费

  小计

  公务用车
  购置费

  公务用车
  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  8.50

  0.00

  8.50

  0.00

  8.50

  0.00

  7.00

  0.00

  7.00

  0.00

  7.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    

  表8

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门:普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  项    目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  合计

  0.00

  116.83

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  0.00

  116.83

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  0.00

  116.83

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  2120802

  土地开发支出

  0.00

  116.83

  116.83

  116.83

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  


     

  表9

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   部门:普宁市梅林镇人民政府

  单位:万元

  项       目

  本年支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3


  合计

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  


     

  第三部分:普宁市梅林镇人民政府2021年部门决算情况说明

  一、2021年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  普宁市梅林镇人民政府2021年度总收入5,220.89万元,其中本年收入5,220.89万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入3,978.06万元,比上年决算数增加245.26万元,增长6.6%。主要变动情况:一是财力薄弱补助增加,二是市县补助收入增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入116.83万元,比上年决算数减少168.89万元,下降59.1%。主要变动情况:上级财政拨入政府性基金减少。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

  4.上级补助收入0万元,比上年决算数减少960万元,下降100.0%。主要变动情况:科目调整,将该科目计入一般公共预算财政拨款收入。

  5.事业收入0万元,与上年决算数持平。

  6.经营收入0万元,与上年决算数持平。

  7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。

  8.其他收入1,126万元,比上年决算数增加1,126万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:科目调整,将预算外收入计入该科目。

  (二)年度支出总体情况

  普宁市梅林镇人民政府2021年度总支出5,220.89万元,其中本年支出5,220.89万元。具体情况如下:

  1.基本支出3,034.26万元,比上年决算数增加128.11万元,增长4.4%。主要变动情况:主要是人员工资增长导致支出增加。

  2.项目支出2,186.63万元,比上年决算数增加114.26万元,增长5.5%。主要变动情况:一是疫情防控项目支出增加;二是路灯改造等民生工程项目支出增加;三是高田溪河道治理工程项目支出增加。

  3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

  二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2021年度财政拨款收入说明

  普宁市梅林镇人民政府2021年度财政拨款收入合计4,094.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,978.06万元,比上年决算数增加245.26万元,增长6.6%;主要变动情况:一是财力薄弱补助增加,二是市县补助收入增加。;政府性基金预算财政拨款收入116.83万元,比上年决算数减少168.89万元,下降59.1%;主要变动情况:上级财政拨入政府性基金减少。;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位没有国有资本经营收入。

  (二)2021年度财政拨款支出说明

  普宁市梅林镇人民政府2021年度财政拨款支出合计4,094.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,978.06万元,比年初预算数增加3,106.46万元,增长356.4%;主要变动情况:计算方法差异所导致;政府性基金预算财政拨款支出116.83万元,比年初预算数增加116.83万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:因基金收入主要来源于上级拨款,故年初没有安排预算;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位没有国有资本经营收入。

  三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  普宁市梅林镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算8.5万元的82.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7万元,完成预算8.5万元的82.35%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车运行费支出决算为7万元,完成预算8.5万元的82.35%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%

  2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出7万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7万元,公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信用。

  3.公务接待费支出0万元,主要用于公务接待,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。无公务接待

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021年本部门机关运行经费支出163.88万元,比上年决算数减少8.73万元,下降5.06%。主要增减变动情况是:日常维修费、一般设备购置费减少。

  (二)政府采购支出情况说明

  2021年本部门政府采购支出总额546.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出546.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额546.38万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金0万元。主要项目绩效自评情况:

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

  组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

  绩效自评结果。本部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

  部门整体支出绩效自评综述:全年预算数0万元,执行数0万元。

  以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。


 

  第四部分:名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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