2021年普宁市麒麟镇人民政府部门决算
目 录
第一部分:普宁市麒麟镇人民政府概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:普宁市麒麟镇人民政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:普宁市麒麟镇人民政府2021年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:普宁市麒麟镇人民政府概况
一、部门主要职责
普宁市麒麟镇人民政府的主要职责是:
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(七)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
我部门设有10个机构,包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分:普宁市麒麟镇人民政府2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,250.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,541.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 843.77 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 19.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 68.90 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 55.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 213.50 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 158.17 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 240.66 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 875.47 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 877.90 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 44.54 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,094.44 | 本年支出合计 | 57 | 4,094.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 4,094.44 | 总计 | 60 | 4,094.44 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,094.44 | 4,094.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,541.31 | 1,541.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,243.76 | 1,243.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 949.28 | 949.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 248.28 | 248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 260.75 | 260.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 260.75 | 260.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.65 | 163.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 158.17 | 158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 240.66 | 240.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 215.66 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 215.66 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 875.47 | 875.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.06 | 420.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 420.06 | 420.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 423.71 | 423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 423.71 | 423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 877.90 | 877.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 804.72 | 804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 786.72 | 786.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,094.44 | 2,349.84 | 1,744.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,541.31 | 1,473.36 | 67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,243.76 | 1,224.21 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 949.28 | 939.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 248.28 | 248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.20 | 36.65 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 260.75 | 249.15 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 260.75 | 249.15 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 68.90 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 68.90 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 68.90 | 0.00 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.65 | 163.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.43 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 158.17 | 36.78 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 54.79 | 0.00 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 54.79 | 0.00 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 240.66 | 0.00 | 240.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 215.66 | 0.00 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 215.66 | 0.00 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 875.47 | 85.76 | 789.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 31.70 | 15.70 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.70 | 15.70 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 420.06 | 70.06 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 420.06 | 70.06 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 423.71 | 0.00 | 423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 423.71 | 0.00 | 423.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 877.90 | 495.90 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 804.72 | 482.72 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 786.72 | 482.72 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,250.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,541.31 | 1,541.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 843.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 213.50 | 213.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 158.17 | 158.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 240.66 | 240.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 875.47 | 31.70 | 843.77 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 877.90 | 877.90 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,094.44 | 本年支出合计 | 59 | 4,094.44 | 3,250.67 | 843.77 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 4,094.44 | 总计 | 64 | 4,094.44 | 3,250.67 | 843.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,250.67 | 2,279.78 | 970.89 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,541.31 | 1,473.36 | 67.95 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,243.76 | 1,224.21 | 19.55 |
2010301 | 行政运行 | 949.28 | 939.28 | 10.00 |
2010350 | 事业运行 | 248.28 | 248.28 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.20 | 36.65 | 9.55 |
20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
20132 | 组织事务 | 260.75 | 249.15 | 11.60 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 260.75 | 249.15 | 11.60 |
204 | 公共安全支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
205 | 教育支出 | 68.90 | 0.00 | 68.90 |
20502 | 普通教育 | 68.90 | 0.00 | 68.90 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 68.90 | 0.00 | 68.90 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.50 | 213.50 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.65 | 163.65 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.43 | 101.43 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.71 | 50.71 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 158.17 | 36.78 | 121.39 |
21004 | 公共卫生 | 54.79 | 0.00 | 54.79 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 54.79 | 0.00 | 54.79 |
21007 | 计划生育事务 | 66.60 | 0.00 | 66.60 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.60 | 0.00 | 66.60 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.78 | 36.78 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 240.66 | 0.00 | 240.66 |
21103 | 污染防治 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
21104 | 自然生态保护 | 215.66 | 0.00 | 215.66 |
2110402 | 农村环境保护 | 215.66 | 0.00 | 215.66 |
212 | 城乡社区支出 | 31.70 | 15.70 | 16.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 31.70 | 15.70 | 16.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.70 | 15.70 | 16.00 |
213 | 农林水支出 | 877.90 | 495.90 | 382.00 |
21301 | 农业农村 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
21305 | 扶贫 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.18 | 13.18 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 804.72 | 482.72 | 322.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 786.72 | 482.72 | 304.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,182.97 | 302 | 商品和服务支出 | 356.59 |
30101 | 基本工资 | 674.36 | 30201 | 办公费 | 142.76 |
30102 | 津贴补贴 | 98.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.00 | 30206 | 电费 | 10.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50.71 | 30207 | 邮电费 | 8.10 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 45.10 |
30199 | 其他工资福利支出 | 140.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 740.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 688.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.06 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.53 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.24 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,923.19 | | 公用经费合计 | 356.59 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 843.77 | 843.77 | 70.06 | 773.71 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 843.77 | 843.77 | 70.06 | 773.71 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 420.06 | 420.06 | 70.06 | 350.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 420.06 | 420.06 | 70.06 | 350.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 423.71 | 423.71 | 0.00 | 423.71 | 0.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 423.71 | 423.71 | 0.00 | 423.71 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门 :普宁市麒麟镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分:普宁市麒麟镇人民政府2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
普宁市麒麟镇人民政府2021 年度总收入4,094.44 万元,其中本年收入4,094.44 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,250.67 万元,比上年决算数增加379.73万元,增长13.2%。主要变动情况:一是人员经费拨付有所增加,二是城乡社区拨付有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入843.77 万元,比上年决算数减少3,211.52万元,下降79.2%。主要变动情况:减少抗疫特别国债拨付安排。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
普宁市麒麟镇人民政府2021 年度总支出4,094.44 万元,其中本年支出4,094.44 万元。具体情况如下:
1.基本支出2,349.84 万元,比上年决算数增加467.16万元,增长24.8%。主要变动情况:一是人员经费拨付有所增加,二是城乡社区拨付有所增加。
2.项目支出1,744.6 万元,比上年决算数减少3,298.95万元,下降65.4%。主要变动情况:减少抗疫特别国债拨付安排。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2021年度财政拨款收入说明
普宁市麒麟镇人民政府2021 年度财政拨款收入合计4,094.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,250.67 万元,比上年决算数增加379.73 万元,增长13.2%;主要变动情况:一是人员经费拨付有所增加,二是城乡社区拨付有所增加 ;政府性基金预算财政拨款收入843.77 万元,比上年决算数减少3,211.52 万元,下降79.2%;主要变动情况:减少抗疫特别国债拨付安排 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
(二)2021年度财政拨款支出说明
普宁市麒麟镇人民政府2021 年度财政拨款支出合计4,094.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,250.67 万元,比年初预算数增加2,419.25 万元,增长291.0%;主要变动情况:一是人员经费拨付有所增加,二是城乡社区拨付有所增加 ;政府性基金预算财政拨款支出843.77 万元,比年初预算数增加843.77 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是增加供水设施建设;二是增加生活污水处理设施;三是增加麒麟镇水寨溪整治工程 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
普宁市麒麟镇人民政府2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8 万元,完成预算1.9 万元的94.74% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为1.8 万元,完成预算1.9 万元的94.74% (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为1.8 万元,完成预算1.9 万元的94.74% );公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出1.8万元,占100.0% ;公务接待费支出0万元,占0.0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.8 万元,公务用车保有量为3 辆,主要用于消防作业、公务下乡等。
3.公务接待费支出0 万元,主要用于无接待 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。主要没有国外、境外来访。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出356.59 万元,比上年决算数增加217.59 万元,增长156.54%。 主要增减变动情况是:增加防疫工作经费。
(二)政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额540.71 万元,其中:政府采购货物支出2.75 万元、政府采购工程支出187.98 万元、政府采购服务支出349.98 万元。授予中小企业合同金额540.71万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.16万元,占授予中小企业合同金额的0.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
(三)国有资产占用情况
截至2021 年12月31日,本部门 共有车辆3 辆,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公务下乡等; 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目8个,二级项目8个,共涉及资金160.44万元,占一般公共预算项目支出总额的16.53%;组织对2021年度应急供水设施建设费用、生活污水处理设施一体化服务项目变压器安装工程建设资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金243.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的31.5%。
共组织对“人大工作经费”“村(社区)‘两委’换届选举工作补助经费”“应急供水设施建设费用”“生活污水处理设施一体化服务项目变压器安装工程建设资金”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出35.6万元,政府性基金预算支出243.71万元。从评价情况来看,我部门全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神,按照上级重点工作部署,狠抓落实、攻坚克难,落实政府过紧日子的要求,做实做准财政资金项目,促进财政政策和资金提质增效。
组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出35.6万元,政府性基金预算支出24.71万元。从评价情况来看,我部门充分发挥财政职能作用,提高资金使用效益,强化绩效观念,推动各项工作实现稳中有进。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人大工作经费”“村(社区)‘两委’换届选举工作补助经费”“应急供水设施建设费用”“生活污水处理设施一体化服务项目变压器安装工程建设资金”等4个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述:全年预算数831.42万元,执行数4094.44万元,完成预算的492.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是做好全镇的财政税收工作,加大扶持企业力度,创造有利于企业发展的投资环境;二是开展各项专项资金的监督检查,进一步做好绩效管理工作。下一步改进措施主要是一是严格财政监督,整顿规范财经秩序;二是加大支出结构调整力度,努力实现收支平衡;三是落实政府过紧日子的要求,做实做准财政资金项目。
“人大工作经费”“村(社区)‘两委’换届选举工作补助经费”“应急供水设施建设费用”“生活污水处理设施一体化服务项目变压器安装工程建设资金”项目绩效自评综述:项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展各项专项资金的监督检查,提高资金使用效益,强化绩效观念。下一步改进措施主要是继续加大落实政府过紧日子的要求,做实做准财政资金项目。
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021年,我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。